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内部审计 - 资金管理

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Stripe · Dublin OR London

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职位描述

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我们是谁

关于 Stripe

Stripe 是一个面向企业的金融基础设施平台。数百万家公司——从全球最大的企业到最有抱负的初创公司——都在使用 Stripe 来接受付款、增长收入并加速新的商业机会。我们的使命是提升互联网的 GDP,而我们面前还有大量工作要做。这意味着你拥有一个前所未有的机会,在从事你职业生涯中最重要的工作的同时,让全球经济触手可及。

关于团队

为了推进 Stripe 的使命,我们正在打造一支世界级的内部审计(IA)团队。我们的目标是通过向董事会和管理层提供独立、基于风险且客观的保证、建议、洞察和前瞻,来增强组织创造、保护和维持价值的能力。我们与业务保持同样的速度,以技术为驱动,并专注于在最重要的领域提升 Stripe 控制措施的成熟度。

我们的 IA 团队就 Stripe 内部控制与业务流程的设计和运行有效性、法律法规合规、风险管理框架以及其他治理流程提供客观保证。我们正在寻找一位在资金管理、财务、资产保障、运营和监管合规审计方面拥有深厚经验的候选人,帮助我们建立并扩展全球审计项目。

你将做什么

作为 EMEA IA 团队的一员,你将帮助推动一项全面、基于风险的内部审计战略的执行,该战略能够预见新兴风险,并与管理层的优先事项以及我们的监管环境保持一致。你将运用你在治理、风险管理和内部控制方面的专业知识,产出能够使我们的董事会、审计委员会和高级领导层做出明智决策的评估。

该职位工作地点为爱尔兰都柏林或英国伦敦的办公室。

职责

• 制定并推动一项基于风险的内部审计战略,确保全面、端到端的审计覆盖,重新

岗位职责

作为EMEA IA团队的一员,您将帮助推动执行一项全面的、基于风险的内部审计策略,该策略能够预见新兴风险,并与管理层的优先事项和我们的监管环境保持一致。您将运用您在治理、风险管理和内部控制方面的专业知识,生成评估报告,使我们的董事会、审计委员会和高级领导层能够做出明智的决策。

该职位工作地点位于爱尔兰都柏林或英国伦敦。

• 制定并协助实施基于风险的内部审计策略,确保全面、端到端的审计覆盖,反映新兴风险、管理层优先事项和监管义务

• 评估和测试治理、风险管理、内部控制、合规、财务报告和运营流程,以评估其有效性、准确性和监管合规性

• 就风险管理、控制和治理为董事会、审计委员会和高级领导层编制客观且及时的评估和报告

• 与内部合作伙伴和监管机构沟通;准备并提交审计证据和发现,以支持对我们内部监督流程的信心

• 向高级利益相关者(包括董事会、审计委员会和监管机构,例如FCA、CBI)清晰地传达复杂风险及其影响

• 与利益相关者团队合作,将审计发现转化为持久、结构性的整改计划,同时建立并维持业务关系,以支持持续的审计规划和执行

• 投入精力了解业务,以更好地识别需求领域和提供建议的机会

• 研究并持续了解适用的监管要求(例如GAAP、IFRS、PSD2、EMD2、EBA)、新兴趋势和最佳实践

任职要求

我们正在寻找符合该职位最低要求的人选。如果您符合这些要求,欢迎您申请。优先资格是加分项,而非硬性要求。

最低要求

• 在金融服务环境中拥有8年以上内部审计、风险管理或合规方面的经验

• 具有审计资金运营、流动性风险框架、压力测试、客户资金保护(包括隔离、对账和托管控制)的经验

• 会计、金融、工商管理或相关领域的学士学位

• 在基于风险的审计规划、执行和报告方面拥有丰富经验,涵盖治理、合规、财务报告和运营控制

• 专业认证(CIA、CPA、CAMS、CRCM或同等认证)——正在积极考取认证的候选人也会被考虑

• 较强的分析能力,具有使用数据分析和持续监控工具支持审计活动的经验

• 出色的书面和口头沟通能力;能够向非技术背景的高级利益相关者清晰地阐述复杂问题

• 具备领导跨职能整改工作并跟踪纠正措施关闭情况的可靠能力

• 高度的诚信、独立性和职业怀疑精神

• 擅长审计财务控制和运营,并具备监管合规方面的实用知识

• 会计、金融、MBA或相关高级学位的硕士学位

• 曾在受监管的金融机构或网络任职的经验,且网络合作伙伴之间关系复杂

• 具有审计管理软件、自动化平台和高级数据分析方面的经验

• 在建立持续审计和监控项目方面有可证明的过往业绩

以上内容由机器翻译自动生成,可能存在错误;投递前请以雇主原文为准。

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职位描述

Who we are

About Stripe

Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies — from the world's largest enterprises to the most ambitious startups — use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead. That means you have an unprecedented opportunity to put the global economy within everyone's reach while doing the most important work of your career.

About the team

To advance Stripe's mission, we are building a world-class Internal Audit (IA) team. Our purpose is to strengthen the organisation's ability to create, protect, and sustain value by providing the board and management with independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight. We move as fast as the business, are powered by technology, and are focused on increasing the maturity of Stripe's controls where it matters most.

Our IA team provides objective assurance on the design and operational effectiveness of Stripe's internal controls and business processes, compliance with laws and regulations, risk management frameworks, and other governance processes. We're looking for a candidate with deep experience in treasury, finance, safeguarding, operations, and regulatory compliance audit who will help us build and scale a global audit program.

What you'll do

As a member of the EMEA IA team, you will help drive the execution of a comprehensive, risk-based internal audit strategy that anticipates emerging risks and aligns with management's priorities and our regulatory landscape. You will apply your expertise in governance, risk management, and internal controls to produce assessments that enable our Board, Audit Committee, and senior leadership to make informed decisions.

This position is office-based in Dublin, Ireland or London, UK.

Responsibilities

• Develop and contribute to a risk-based internal audit strategy that ensures comprehensive, end-to-end audit coverage, re

岗位职责

As a member of the EMEA IA team, you will help drive the execution of a comprehensive, risk-based internal audit strategy that anticipates emerging risks and aligns with management's priorities and our regulatory landscape. You will apply your expertise in governance, risk management, and internal controls to produce assessments that enable our Board, Audit Committee, and senior leadership to make informed decisions.

This position is office-based in Dublin, Ireland or London, UK.

• Develop and contribute to a risk-based internal audit strategy that ensures comprehensive, end-to-end audit coverage, reflecting emerging risks, management priorities, and regulatory obligations

• Evaluate and test governance, risk management, internal controls, compliance, financial reporting, and operational processes to assess their effectiveness, accuracy, and regulatory compliance

• Produce objective and timely assessments and reports for the Board, Audit Committee, and senior leadership on risk management, controls, and governance

• Engage with internal partners and regulators; prepare and present audit evidence and findings to support confidence in our internal oversight processes

• Communicate complex risks and their impacts clearly to senior stakeholders, including the Board, Audit Committee, and regulators (e.g. FCA, CBI)

• Collaborate with stakeholder teams to translate audit findings into durable, structural remediation plans, while building and sustaining business relationships to support ongoing audit planning and execution

• Invest in understanding the business to better identify areas of need and opportunities to advise

• Research and stay current on applicable regulatory requirements (e.g. GAAP, IFRS, PSD2, EMD2, EBA), emerging trends, and best practices

任职要求

We're looking for someone who meets the minimum requirements to be considered for the role. If you meet these requirements, you are encouraged to apply. The preferred qualifications are a bonus, not a requirement.

Minimum requirements

• 8+ years of experience in internal auditing, risk management, or compliance within a financial services environment

• Experience auditing treasury operations, liquidity risk frameworks, stress testing, protection of customer funds including segregation, reconciliations, and custody controls

• Bachelor's degree in Accounting, Finance, Business Administration, or a related field

• Strong experience in risk-based audit planning, execution, and reporting across governance, compliance, financial reporting, and operational controls

• Professional certification (CIA, CPA, CAMS, CRCM, or equivalent) — candidates in active pursuit of certification will also be considered

• Strong analytical skills, with experience using data analytics and continuous monitoring tools to support audit activities

• Excellent written and verbal communication skills; ability to present complex issues clearly to non-technical senior stakeholders

• Proven ability to lead cross-functional remediation efforts and track closure of corrective actions

• High degree of integrity, independence, and professional scepticism

• Expertise in auditing financial controls and operations, with working knowledge of regulatory compliance

• Master's degree in Accounting, Finance, MBA, or a related advanced degree

• Prior experience in a regulated financial institution or network, with complex relationships among network partners

• Experience with audit management software, automation platforms, and advanced data analytics

• Demonstrated track record of building continuous audit and monitoring programmes

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